| 令和7年度 収支計算書 会計別内訳表 | |||||||||||||||||||
| 令和7年4月1日 から 令和8年3月31日 まで | |||||||||||||||||||
| (単位: 円) | |||||||||||||||||||
| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 | 摘 要 | |||||||||||||||
| 公1 | 公2 | 共通 | 小 計 | ||||||||||||||||
| T事業活動収支の部 | |||||||||||||||||||
| 1 収入の部 | |||||||||||||||||||
| @基本財産運用収入 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 4,720 | |||||||||||||||
| 基本財産利息収入 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 4,720 | |||||||||||||||
| 基本財産資産償還差 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| A基本基金運用収入 | 6,527,407 | 6,527,407 | 6,527,407 | 13,054,814 | |||||||||||||||
| 基本基金利息収入 | 3,566,407 | 3,566,407 | 3,566,407 | 7,132,814 | |||||||||||||||
| 基本基金資産償還差 | 2,961,000 | 2,961,000 | 2,961,000 | 5,922,000 | |||||||||||||||
| B特定資産運用収入 | 0 | 140,968 | 140,968 | 0 | 140,968 | ||||||||||||||
| 特定資産利息収入 | 140,968 | 140,968 | 0 | 140,968 | |||||||||||||||
| C雑収入 | 300 | 300 | 299 | 599 | |||||||||||||||
| 受取利息 | 300 | 300 | 299 | 599 | |||||||||||||||
| D特定預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 上下流交流事業費 積立金取崩収入 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 当期収入計(A) | 0 | 0 | 6,671,035 | 6,671,035 | 6,530,066 | 13,201,101 | |||||||||||||
| 2 支出の部 | |||||||||||||||||||
| 1事業費 | 900,000 | 1,050,000 | 3,360,777 | 5,310,777 | 0 | 5,310,777 | |||||||||||||
| 調査研究等費 | 900,000 | 1,050,000 | 3,360,777 | 5,310,777 | 0 | 5,310,777 | |||||||||||||
| @調査研究費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| A流域活動推進費 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | 900,000 | ||||||||||||||
| B森林保全・整備費 | 0 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | 1,050,000 | ||||||||||||||
| C人件費 | 1,974,507 | 1,974,507 | 1,974,507 | ||||||||||||||||
| 給与手当 | 1,700,135 | 1,700,135 | 1,700,135 | ||||||||||||||||
| 福利厚生費 | 274,372 | 274,372 | 274,372 | ||||||||||||||||
| D事務諸費 | 1,386,270 | 1,386,270 | 1,386,270 | ||||||||||||||||
| 会 議 費 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 消 耗 品 費 | 189,535 | 189,535 | 189,535 | ||||||||||||||||
| 使用料及賃借料 | 248,105 | 248,105 | 248,105 | ||||||||||||||||
| 光熱水量費 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | ||||||||||||||||
| 通信運搬費 | 102,825 | 102,825 | 102,825 | ||||||||||||||||
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 租 税 公 課 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 旅費交通費 | 260,078 | 260,078 | 260,078 | ||||||||||||||||
| 減価償却費 | 32,844 | 32,844 | 32,844 | ||||||||||||||||
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 為替手数料 | 6,710 | 6,710 | 6,710 | ||||||||||||||||
| 臨時職員給与 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 雑 費 | 543,357 | 543,357 | 543,357 | ||||||||||||||||
| (単位: 円 | |||||||||||||||||||
| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 | 摘 要 | |||||||||||||||
| 公1 | 公2 | 共通 | 小 計 | ||||||||||||||||
| 2管理費 | 0 | 3,433,841 | 3,433,841 | ||||||||||||||||
| @人件費 | 0 | 1,974,507 | 1,974,507 | ||||||||||||||||
| 給与手当 | 1,700,135 | 1,700,135 | |||||||||||||||||
| 福利厚生費 | 274,372 | 274,372 | |||||||||||||||||
| A事務諸費 | 0 | 1,459,334 | 1,459,334 | ||||||||||||||||
| 会 議 費 | 202,004 | 202,004 | |||||||||||||||||
| 消 耗 品 費 | 189,534 | 189,534 | |||||||||||||||||
| 使用料及賃借料 | 248,105 | 248,105 | |||||||||||||||||
| 光熱水量費 | 2,816 | 2,816 | |||||||||||||||||
| 通信運搬費 | 102,825 | 102,825 | |||||||||||||||||
| 印刷製本費 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 租 税 公 課 | 2,600 | 2,600 | |||||||||||||||||
| 旅費交通費 | 128,540 | 128,540 | |||||||||||||||||
| 減価償却費 | 32,843 | 32,843 | |||||||||||||||||
| 什器備品費 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 為替手数料 | 6,710 | 6,710 | |||||||||||||||||
| 臨時職員給与 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 雑 費 | 543,357 | 543,357 | |||||||||||||||||
| 3特定預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 水源地域振興資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 当期支出計(B) | 900,000 | 1,050,000 | 3,360,777 | 5,310,777 | 3,433,841 | 8,744,618 | |||||||||||||
| 事業活動収支差額(A−B) | △ 900,000 | △ 1,050,000 | 3,310,258 | 1,360,258 | 3,096,225 | 4,456,483 | |||||||||||||
| U投資活動収支の部 | |||||||||||||||||||
| 1投資活動収入 | |||||||||||||||||||
| @固定資産売却収入 | 621,751 | 621,751 | 0 | ||||||||||||||||
| 投資活動収入計(C) | 0 | 0 | 0 | 621,751 | 621,751 | 0 | |||||||||||||
| 2投資活動支出の部 | |||||||||||||||||||
| @固定資産取得支出 | 4,607,761 | 4,607,761 | 98,530 | 4,706,291 | |||||||||||||||
| 固定資産取得支出 | 98,530 | 98,530 | 98,530 | 197,060 | |||||||||||||||
| 特定資産取得支出 | 4,509,231 | 4,509,231 | 0 | 4,509,231 | |||||||||||||||
| 投資活動支出計(D) | 0 | 0 | 4,607,761 | 4,607,761 | 98,530 | 4,706,291 | |||||||||||||
| 投資活動収支差額(C-D) | 0 | 0 | △ 4,607,761 | △ 4,607,761 | 523,221 | △ 4,706,291 | |||||||||||||
| V予備費 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 当期収支差額合計(E) | △ 900,000 | △ 1,050,000 | △ 1,297,503 | △ 3,247,503 | 3,619,446 | 371,943 | |||||||||||||
| W経常外増減の部 | |||||||||||||||||||
| (1)経常外収益 | |||||||||||||||||||
| 移転補償金 | 124000 | 124,000 | 124,000 | 248,000 | |||||||||||||||
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 124000 | 124,000 | 124,000 | 248,000 | |||||||||||||
| (2)経常外費用 | 0 | ||||||||||||||||||
| 移転費用雑費 | 95252 | 95,252 | 95,251 | 190,503 | |||||||||||||||
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 95252 | 95,252 | 95,251 | 190,503 | |||||||||||||
| 当期経常外増減額(F) | 0 | 0 | 28748 | 28748 | 28,749 | 57,497 | |||||||||||||
| 前期繰越収支差額(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,586,555 | 3,586,555 | |||||||||||||
| 他会計等振替額(H) | 900,000 | 1,050,000 | 1,268,755 | 3,218,755 | △ 3,218,755 | 0 | |||||||||||||
| 次期繰越収支差額(E)+(F)+(G)+(H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,015,995 | 4,015,995 | |||||||||||||
| 経常外を追加しているので金額注意 | |||||||||||||||||||